8月23日上午,市审计局党组成员、副局长朱南新一行至交发集团对2022年度内部审计论文进行专题调研,交发集团党委委员、副总经理刘坤,监督审计室负责人以及课题组成员参与调研座谈会。 会上,交发集团监督审计室负责人围绕国企内部控制审计研究课题,就研究背景与内容、研究理论与方法、研究现状与问题、优化思路与措施四方面进行课题进展汇报,课题组成员对研究课题内容进行交流。 朱南新指出,交发集团内部控制审计与近年来审计工作密切贴合,课题组要结合2021年内部控制专题审计结果,着重成果运用,对内部控制审计内容、程序以及执行方式进行归纳总结提升,形成一套切实可行的优化方案,促进国企内部控制审计提质增效。 朱南新强调,交发集团要充分融合座谈会意见,在开展内审工作的过程中查摆问题、创新方式、提升效率,将智力成果转化为推进企业高质量发展的新动能。
|