近日,交发集团为完善和规范集团内部审计管理,优化审计资源配置,加强审计工作统筹,强化审计内部监督,根据昆山市国有资产运行服务中心《关于报送市属国有企业2021年度内审工作计划》的通知要求,确定了2021年度内审工作重点:一是开展对集团公司下属一级、二级及以下单位的资金、内控等持续性审计监督,有效避免审计监督的盲区和死角,下移监督关口,有效“防未病”,促进集团经营健康发展。二是坚持“依法依规、实事求是、客观公正”的原则,努力构建与集团发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系,着力提升审计服务质量。年内,开展经济责任审计、专项审计等项目,切实履行审计监督职能,为集团的发展提供保障。 在审计内容上,围绕对企业经营管理特点、风险评估情况,聚焦关键业务、重要项目、重大风险领域等加强审计监督。在财务收支真实合规的基础上,围绕“强内控、防风险”,强化对重要部门和重要业务流程的内部控制审计;同时紧扣权力运行和责任落实,加大对公司下属单位关键岗位领导人员履行经济责任情况的审计。
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